РАЗДЕЛЫ

1 апреля 2026 г.

Приглашаем на обучение по программе «Налоги и налогообложение: актуальные нормы и практика применения»

Налоги и налогообложение: актуальные нормы и практика применения

50
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
30 000 руб.

Масштабные изменения в налоговом законодательстве, усиление контроля со стороны ФНС, цифровизация отчётности, рост налоговой нагрузки создают постоянную необходимость для специалистов адаптироваться к новым условиям и предъявляют высокие требования к профессионализму бухгалтеров, налоговых консультантов, руководителей бизнеса и других специалистов, работающих с налогами.

Программа позволяет не только разобраться с системой налогообложения в РФ, но и освоить практические навыки оптимизации налогов с целью эффективного взаимодействия с налоговыми органами.

​Кому подойдет данный курс

 

 

Чему вы научитесь

  • Рассчитывать налоговые обязательства по основным налогам с учётом последних изменений законодательства и специфики деятельности организации;
  • Заполнять актуальные формы налоговых деклараций и расчётов (в т. ч. по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам) и своевременно представлять их в налоговые органы;
  • Применять налоговые льготы, вычеты и специальные режимы налогообложения (УСН, ПСН и др.) в соответствии с требованиями НК РФ;
  • Анализировать хозяйственную деятельность организации с точки зрения налоговых последствий и выявлять зоны повышенного риска;
  • Работать с электронными сервисами ФНС (Личный кабинет налогоплательщика, проверка контрагентов, подача уведомлений и др.) и интегрировать их в рабочий процесс;
  • Подготавливать документы и пояснения для налоговых органов в рамках камеральных и выездных проверок, а также участвовать в рассмотрении материалов проверок;
  • Планировать налоговые платежи с учётом графика уплаты налогов, сроков подачи деклараций и особенностей ЕНС;
  • Оценивать эффективность методов налоговой оптимизации, отличать законные способы снижения налоговой нагрузки от схем с высоким риском претензий со стороны ФНС.

В результате освоения дополнительной профессиональной программы обучающийся должен знать:

  • Действующую систему налогов и сборов в РФ, включая федеральные, региональные и местные налоги, а также специальные налоговые режимы;
  • Основные положения Налогового кодекса РФ и последние внесённые в него изменения;
  • Принципы формирования налоговой базы и порядок исчисления основных налогов (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, налог на имущество и др.);
  • Сроки уплаты налогов и представления отчётности по каждому виду налога, а также порядок внесения изменений в ранее поданные декларации;
  • Правила и порядок взаимодействия с налоговыми органами: камеральные и выездные проверки, требования, запросы, уведомления;
  • Порядок применения налоговых льгот, вычетов и преференций, предусмотренных законодательством для различных категорий налогоплательщиков;
  • Особенности налогового администрирования в условиях цифровизации (работа с ЕНС, электронные сервисы ФНС, требования к электронному документообороту);
  • Основания и виды ответственности за нарушения налогового законодательства (штрафы, пени, административная и уголовная ответственность);
  • Принципы налогового планирования и законной оптимизации налоговой нагрузки с учётом специфики деятельности организации.

Как проходит обучение

 

Учебный план курса

Программа курса
ТемаВсего часовВ том числе
лек-циипракт. заня-тияСР?конт-роль
1 Законодательство о налогах и сборах в РФ
1 1
2 Налоговый контроль
1 1
3 Налог на добавленную стоимость (НДС)
6 2 2 2
4 Налог на прибыль организаций
4 1 2 1
5 Специальные режимы налогообложения: анализ режимов для юридических лиц и ИП 14 5 5 4
5.1 Упрощенная система налогообложения (УСН)
4 1 2 1
5.2 Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН)
3 1 1 1
5.3 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
3 1 1 1
5.4 Патентная система налогообложения (ПСН)
3 1 1 1
5.5 Налог на профессиональный доход (НПД). Самозанятость.
1 1
6 Региональные налоги 4,0 2 1 1
6.1 Налог на имущество организаций
2 1 0.5 0.5
6.2 Транспортный налог
2 1 0.5 0.5
7 Местные налоги 4,0 2 1 1
7.1 Земельный налог
2 1 0.5 0.5
7.2 Туристический налог
2 1 0.5 0.5
8 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
3 1 1 1
9 Страховые взносы
3 1 1 1
10 Единый налоговый счет (ЕНС)
1 1
11 Уведомления
2 1 1
12 Заполнение налоговых деклараций. Взаимосвязь бухгалтерской и налоговой отчетности
5 1 2 2
13 Итоговая аттестация
2 2
ИТОГО 50 19 16 13 2

 

Продолжительность курса: 50 академ. часов

 

 

Отзывы​​

​​​

 

Примеры работ наших учеников

В рубрике: Профессиональные курсы    


Оцените:
Поделитесь ссылкой в:

Отправляю....
Отправляю....